附:01表 | |||||
2018年收支预算总表 | |||||
编制单位:南丹县运管局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预 算 数 | 功 能 科 目 | 预 算 数 | 经 济 科 目 | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 258.38 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 258.38 | |
1.经费拨款 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 245.22 | ||
(1)自治区本级 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 13.16 | ||
(2)中央补助 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 24.00 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | |||
(3)罚没收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 38.79 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十、环境保护 | 5.资本性支出(基本建设) | |||
(6)其他收入安排的资金 | 十一、城乡社区事务 | 24.00 | 6.资本性支出 | 24.00 | |
3.县级财政拨款 | 258.38 | 十二、农林水事务 | 7.对企业补助(基本建设) | ||
二、政府性基金预算拨款 | 24.00 | 十三、交通运输 | 219.59 | 8.对企业补助 | |
1.自治区本级 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 9.对社会保障基金补助 | |||
2.中央补助 | 十五、商业服务业等事务 | 10.其他支出 | |||
3.县级财政拨款 | 24.00 | 十六、金融监管等事务支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款 | 十七、援助其他地区支出 | ||||
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十八、国土资源气象等事务支出 | ||||
1.教育收费收入安排的资金 | 十九、住房保障支出 | ||||
2.其他收入安排的资金 | 二十、粮油物资储备事务 | ||||
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 二十一、预备费 | ||||
1.事业收入安排的资金 | 二十二、其他支出 | ||||
2.经营收入安排的资金 | 二十三、转移性支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务利息支出 | |||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 282.38 | 本 年 支 出 合 计 | 282.38 | 本 年 支 出 合 计 | 282.38 |
六、上年结余收入 | 二十四、结转下年支出 | 三、结转下年支出 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 1.一般公共服务支出 | 1.基本支出结转 | |||
(1)自治区本级 | 2.外交支出 | 2.项目支出结转 | |||
(2)中央补助 | 3.国防支出 | ||||
(3)一般债务收入 | 4.公共安全支出 | ||||
2.政府性基金预算拨款结转 | 5.教育支出 | ||||
(1)自治区本级 | 6.科学技术支出 | ||||
(2)中央补助 | 7.文化体育与传媒支出 | ||||
(3)专项债务收入 | 8.社会保障和就业支出 | ||||
3.国有资本经营预算拨款结转 | 9.医疗卫生与计划生育支出 | ||||
4.其他结转 | 10.节能环保支出 | ||||
5.历年净结余可安排的资金 | 11.城乡社区支出 | ||||
其中:一般公共预算拨款净结余 | 12.农林水支出 | ||||
(1)自治区本级 | 13.交通运输支出 | ||||
(2)中央补助 | 14.资源勘探信息等支出 | ||||
(3)一般债务收入 | 15.商业服务业等支出 | ||||
政府性基金预算拨款净结余 | 16.金融支出 | ||||
(1)自治区本级 | 17.援助其他地区支出 | ||||
(2)中央补助 | 18.国土海洋气象等支出 | ||||
(3)专项债务收入 | 19.住房保障支出 | ||||
国有资本经营预算拨款净结余 | 20.粮油物资储备支出 | ||||
其他净结余 | 21、预备费 | ||||
22、其他支出 | |||||
23、转移性支出 | |||||
24、债务还本支出 | |||||
25、债务利息支出 | |||||
26、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 282.38 | 支 出 总 计 | 282.38 | 支 出 总 计 | 282.38 |
附:02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:南丹县运管局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 一般债务收入 | 合计 | 县级财政拨款 | 中央、自治区补助 | 其他 | 合计 | 教育收费收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 事业收入安排的资金 | 经营收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 其他结转 | 历年净结余可安排的资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算拨款 净结余 |
政府性基金预算拨款 净结余 |
国有资本经营预算拨款净结余 | 其他净结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款小计 | 县级财政拨款 | 中央、自治区补助 | 其他 | 小计 | 专项收入安排的资金 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 小计 | 县级财政拨款 | 中央、自治区补助 | 其他 | 小计 | 县级财政拨款 | 中央、自治区补助 | 其他 | 小计 | 县级财政拨款 | 中央、自治区补助 | 其他 | 小计 | 县级财政拨款 | 中央、自治区补助 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
合计 | 282.38 | 258.38 | 258.38 | 258.38 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 219.59 | 219.59 | 219.59 | 219.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 01 | 公路水路运输 | 219.59 | 219.59 | 219.59 | 219.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 01 | 01 | 行政运行(公路水路运输) | 219.59 | 219.59 | 219.59 | 219.59 |
附:03表 | ||||||||||||||||||||||
2018年支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
编制单位:南丹县运管局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 282.38 | 258.38 | 245.22 | 13.16 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | ||||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | |||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||
212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 219.59 | 219.59 | 206.43 | 13.16 | |||||||||||||||||
214 | 01 | 公路水路运输 | 219.59 | 219.59 | 206.43 | 13.16 | ||||||||||||||||
214 | 01 | 01 | 行政运行(公路水路运输) | 219.59 | 219.59 | 206.43 | 13.16 |
附:04表 | |||
2018年财政拨款收支预算总表 | |||
编制单位:南丹县运管局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预 算 数 | 功 能 科 目 | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 258.38 | 一、一般公共服务 | |
二、政府性基金预算拨款 | 24.00 | 二、外交 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防 | ||
四、公共安全 | |||
五、教育 | |||
六、科学技术 | |||
七、文化体育与传媒 | |||
八、社会保障和就业 | 38.79 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、环境保护 | |||
十一、城乡社区事务 | 24.00 | ||
十二、农林水事务 | |||
十三、交通运输 | 219.59 | ||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
十五、商业服务业等事务 | |||
十六、金融监管等事务支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土资源气象等事务支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备事务 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、转移性支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务利息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 282.38 | 本年支出合计 | 282.38 |
四、上年结余 | 二十七、结转下年 |
附:05表 | ||||||
2018年一般公共预算支出表 | ||||||
编制单位:南丹县运管局 | 单位 :万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 258.38 | 258.38 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.79 | 38.79 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 38.79 | 38.79 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.79 | 38.79 | |
214 | 交通运输支出 | 219.59 | 219.59 | |||
214 | 01 | 公路水路运输 | 219.59 | 219.59 | ||
214 | 01 | 01 | 行政运行(公路水路运输) | 219.59 | 219.59 |
附:06表 | |||||
2018年一般公共预算部门预算经济分类支出表 | |||||
编制单位:南丹县运管局 | 单位 :万元 | ||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 258.38 | 258.38 | |||
301 | 工资福利支出 | 245.22 | 245.22 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 85.88 | 85.88 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 5.69 | 5.69 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 46.58 | 46.58 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.01 | 48.01 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.57 | 8.57 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 23.28 | 23.28 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 26.18 | 26.18 | |
302 | 商品和服务支出 | 13.16 | 13.16 | ||
302 | 01 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 05 | 水电费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 06 | 电费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 11 | 差旅费 | 3.90 | 3.90 | |
302 | 15 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 16 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 24 | 被装购置费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 2.76 | 2.76 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 |
附:07表 | |||||
2018年一般公共预算政府预算经济分类支出表 | |||||
编制单位:南丹县运管局 | 单位 :万元 | ||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 258.38 | 258.38 | |||
505 | 对事业单位经常性补助 | 258.38 | 258.38 | ||
505 | 01 | 工资福利支出 | 245.22 | 245.22 | |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.16 | 13.16 |
附:08表 | |||||||||||
2018年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位:南丹县运管局 | 单位:万元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 |
支出经济分类 科目编码 |
科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 258.38 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 245.22 | 302 | 商品和服务支出 | 13.16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 85.88 | 302 | 01 | 办公费 | 2.00 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 5.69 | 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | 303 | 02 | 退休费 | |
301 | 03 | 奖金 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 46.58 | 302 | 05 | 水费 | 0.30 | 303 | 05 | 生活补助 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.01 | 302 | 06 | 电费 | 0.50 | 303 | 06 | 救济费 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | |||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.57 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 302 | 11 | 差旅费 | 3.90 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 23.28 | 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 26.18 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 会议费 | 0.20 | ||||||||
302 | 16 | 培训费 | 0.30 | ||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 | ||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | 1.00 | ||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 2.76 | ||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 0.10 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |
附:09表 | |||
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表 | |||
编制单位:南丹县运管局 | 单位:万元 | ||
项 目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年比2017年增减% |
* * | 1 | 2 | 3 |
合 计 | |||
一、“三公”经费小计 | |||
(一)因公出国(境)费 | |||
(二)公务接待费 | |||
(三)公务用车费 | |||
1.公务用车运行费 | |||
2.公务用车购置费 |
附:10表 | |||||||||||||||||||||||
2018年政府性基金预算拨款支出预算表 |
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编制单位:南丹县运管局 |
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单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
合计 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||
212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||