附:01表
2018年收支预算总表
编制单位:南丹县运管局 单位:万元
                                        
                                  
一、一般公共预算拨款 258.38 一、一般公共服务 一、基本支出 258.38
    1.经费拨款 二、外交     1.工资福利支出 245.22
    (1)自治区本级 三、国防     2.商品和服务支出 13.16
    (2)中央补助 四、公共安全     3.对个人和家庭的补助
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 五、教育 二、项目支出 24.00
      (1)专项收入安排的资金 六、科学技术     1.工资福利支出
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 七、文化体育与传媒     2.商品和服务支出
      (3)罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业 38.79     3.对个人和家庭的补助
      (4)国有资本经营收入安排的资金 九、医疗卫生与计划生育支出     4.债务利息及费用支出
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 十、环境保护     5.资本性支出(基本建设)
      (6)其他收入安排的资金 十一、城乡社区事务 24.00     6.资本性支出 24.00
    3.县级财政拨款 258.38 十二、农林水事务     7.对企业补助(基本建设)
二、政府性基金预算拨款 24.00 十三、交通运输 219.59     8.对企业补助
    1.自治区本级 十四、资源勘探电力信息等事务     9.对社会保障基金补助
    2.中央补助 十五、商业服务业等事务     10.其他支出
    3.县级财政拨款 24.00 十六、金融监管等事务支出
三、国有资本经营预算拨款 十七、援助其他地区支出
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十八、国土资源气象等事务支出
    1.教育收费收入安排的资金 十九、住房保障支出
    2.其他收入安排的资金 二十、粮油物资储备事务
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 二十一、预备费
    1.事业收入安排的资金 二十二、其他支出
    2.经营收入安排的资金 二十三、转移性支出
    3.其他收入安排的资金 二十四、债务还本支出
二十五、债务利息支出
二十六、债务发行费用支出
           282.38            282.38            282.38
六、上年结余收入  二十四、结转下年支出 三、结转下年支出
    1.一般公共预算拨款结转     1.一般公共服务支出     1.基本支出结转
     (1)自治区本级     2.外交支出     2.项目支出结转
     (2)中央补助     3.国防支出
     (3)一般债务收入     4.公共安全支出
    2.政府性基金预算拨款结转     5.教育支出
     (1)自治区本级     6.科学技术支出
     (2)中央补助     7.文化体育与传媒支出
     (3)专项债务收入     8.社会保障和就业支出
    3.国有资本经营预算拨款结转     9.医疗卫生与计划生育支出
    4.其他结转     10.节能环保支出
    5.历年净结余可安排的资金     11.城乡社区支出
      其中:一般公共预算拨款净结余     12.农林水支出
             (1)自治区本级     13.交通运输支出
             (2)中央补助     14.资源勘探信息等支出
             (3)一般债务收入     15.商业服务业等支出
            政府性基金预算拨款净结余     16.金融支出
             (1)自治区本级     17.援助其他地区支出
             (2)中央补助     18.国土海洋气象等支出
             (3)专项债务收入     19.住房保障支出
            国有资本经营预算拨款净结余     20.粮油物资储备支出
            其他净结余     21、预备费
    22、其他支出
    23、转移性支出
    24、债务还本支出
    25、债务利息支出
    26、债务发行费用支出
             282.38 支  出  总  计 282.38 支  出  总  计 282.38
附:02表
2018年收入预算总表
编制单位:南丹县运管局 单位:万元
科目编码 功能分类科目名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 一般债务收入 合计 县级财政拨款 中央、自治区补助 其他 合计 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金
小计 一般公共预算拨款
净结余
政府性基金预算拨款
净结余
国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余
经费拨款小计 县级财政拨款 中央、自治区补助 其他 小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金 小计 县级财政拨款 中央、自治区补助 其他 小计 县级财政拨款 中央、自治区补助 其他 小计 县级财政拨款 中央、自治区补助 其他 小计 县级财政拨款 中央、自治区补助 其他
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
合计 282.38 258.38 258.38 258.38 24.00 24.00
208 社会保障和就业支出 38.79 38.79 38.79 38.79
  208 05   行政事业单位离退休 38.79 38.79 38.79 38.79
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.79 38.79 38.79 38.79
212 城乡社区支出 24.00 24.00 24.00
  212 08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 24.00 24.00 24.00
    212   08 99     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 24.00 24.00 24.00
214 交通运输支出 219.59 219.59 219.59 219.59
  214 01   公路水路运输 219.59 219.59 219.59 219.59
    214   01 01     行政运行(公路水路运输) 219.59 219.59 219.59 219.59
附:03表
2018年支出预算总表
编制单位:南丹县运管局 单位:万元
科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
合计 282.38 258.38 245.22 13.16 24.00 24.00
208 社会保障和就业支出 38.79 38.79 38.79
  208 05   行政事业单位离退休 38.79 38.79 38.79
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.79 38.79 38.79
212 城乡社区支出 24.00 24.00 24.00
  212 08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 24.00 24.00 24.00
    212   08 99     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 24.00 24.00 24.00
214 交通运输支出 219.59 219.59 206.43 13.16
  214 01   公路水路运输 219.59 219.59 206.43 13.16
    214   01 01     行政运行(公路水路运输) 219.59 219.59 206.43 13.16
附:04表
2018年财政拨款收支预算总表
编制单位:南丹县运管局 单位:万元
                                        
                         
一、一般公共预算拨款 258.38 一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款 24.00 二、外交
三、国有资本经营预算拨款 三、国防
四、公共安全
五、教育
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障和就业 38.79
九、医疗卫生与计划生育支出
十、环境保护
十一、城乡社区事务 24.00
十二、农林水事务
十三、交通运输 219.59
十四、资源勘探电力信息等事务
十五、商业服务业等事务
十六、金融监管等事务支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土资源气象等事务支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备事务
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务利息支出
二十六、债务发行费用支出
本年收入合计 282.38 本年支出合计 282.38
四、上年结余 二十七、结转下年
附:05表
2018年一般公共预算支出表
编制单位:南丹县运管局 单位 :万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
合计 258.38 258.38
208 社会保障和就业支出 38.79 38.79
  208 05   行政事业单位离退休 38.79 38.79
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.79 38.79
214 交通运输支出 219.59 219.59
  214 01   公路水路运输 219.59 219.59
    214   01 01     行政运行(公路水路运输) 219.59 219.59
附:06表
2018年一般公共预算部门预算经济分类支出表
编制单位:南丹县运管局 单位 :万元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 总计 基本支出 项目支出
** ** ** 1 2 3
合计 258.38 258.38
301 工资福利支出 245.22 245.22
  301 01   基本工资 85.88 85.88
  301 02   津贴补贴 5.69 5.69
  301 07   绩效工资 46.58 46.58
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 48.01 48.01
  301 10   城镇职工基本医疗保险缴费 8.57 8.57
  301 12   其他社会保障缴费 1.04 1.04
  301 13   住房公积金 23.28 23.28
  301 99   其他工资福利支出 26.18 26.18
302 商品和服务支出 13.16 13.16
  302 01   办公费 2.00 2.00
  302 02   印刷费 1.00 1.00
  302 05   水电费 0.30 0.30
  302 06   电费 0.50 0.50
  302 11   差旅费 3.90 3.90
  302 15   会议费 0.20 0.20
  302 16   培训费 0.30 0.30
  302 17   公务接待费 0.50 0.50
  302 24   被装购置费 1.00 1.00
  302 28   工会经费 2.76 2.76
  302 39   其他交通费用 0.10 0.10
  302 99   其他商品和服务支出 0.60 0.60
附:07表
2018年一般公共预算政府预算经济分类支出表
编制单位:南丹县运管局 单位 :万元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 总计 基本支出 项目支出
** ** ** 1 2 3
合计 258.38 258.38
505 对事业单位经常性补助 258.38 258.38
  505 01   工资福利支出 245.22 245.22
  505 02   商品和服务支出 13.16 13.16
附:08表
2018年一般公共预算基本支出表
编制单位:南丹县运管局 单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类
科目编码
科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
合计 258.38
301 工资福利支出 245.22 302 商品和服务支出 13.16 303 对个人和家庭的补助
301 01 基本工资 85.88 302 01 办公费 2.00 303 01 离休费
301 02 津贴补贴 5.69 302 02 印刷费 1.00 303 02 退休费
301 03 奖金 302 03 咨询费 303 03 退职(役)费
301 06 伙食补助费 302 04 手续费 303 04 抚恤金
301 07 绩效工资 46.58 302 05 水费 0.30 303 05 生活补助
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 48.01 302 06 电费 0.50 303 06 救济费
301 09 职业年金缴费 302 07 邮电费 303 07 医疗费补助
301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 8.57 302 08 取暖费 303 08 助学金
301 11 公务员医疗补助缴费 302 09 物业管理费 303 09 奖励金
301 12 其他社会保障缴费 1.04 302 11 差旅费 3.90 303 10 个人农业生产补贴
301 13 住房公积金 23.28 302 12 因公出国(境)费用 303 99 其他对个人和家庭的补助支出
301 14 医疗费 302 13 维修(护)费
301 99 其他工资福利支出 26.18 302 14 租赁费
302 15 会议费 0.20
302 16 培训费 0.30
302 17 公务接待费 0.50
302 18 专用材料费
302 24 被装购置费 1.00
302 25 专用燃料费
302 26 劳务费
302 27 委托业务费
302 28 工会经费 2.76
302 29 福利费
302 31 公务用车运行维护费
302 39 其他交通费用 0.10
302 40 税金及附加费用
302 99 其他商品和服务支出 0.60
附:09表
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
编制单位:南丹县运管局 单位:万元
                            2017年预算数 2018年预算数 2018年比2017年增减%
*    * 1 2 3
             
一、“三公”经费小计
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车费
   1.公务用车运行费
   2.公务用车购置费
附:10表

2018年政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:南丹县运管局

 

 

单位:万元
科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
合计 24.00 24.00 24.00
212 城乡社区支出 24.00 24.00 24.00
  212 08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 24.00 24.00 24.00
    212   08 99     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 24.00 24.00 24.00